Oddělení interního auditu a kontroly [ Oddělení města nebo obce ]
Pracovní náplň
Vybrané právní předpisy:
- zpracovává návrhy plánů interního auditu, které projednává vedoucí oddělení interního auditu a kontroly se starostou města, který tyto plány schvaluje,
- provádí v rámci své působnosti a oprávnění vlastní kontrolní akce na základě schváleného ročního plánu, ve zvláště odůvodněných případech může na vyžádání starosty města, rady či zastupitelstva města operativně zařadit vykonání auditu mimo schválený roční plán,
- vykonává působnost města na úseku přezkoumávání a vyhodnocování operací a vnitřního kontrolního systému města, tedy interní audit dle zákona o finanční kontrole, kdy se jedná o nezávislou činnost prováděnou zaměstnanci oddělení, organizačně oddělenými od řídících výkonných struktur, přímo podřízenými starostovi města. Zajišťuje a provádí zejména:
a) finanční audity - ověřování, zda údaje vykázané ve finančních, účetních a jiných výkazech věrně zobrazují majetek, zdroje jeho financování a hospodaření s ním,
b) audity systémů - prověřování a hodnocení systémů zajištění příjmů orgánu veřejné správy, včetně vymáhání pohledávek, financování jeho činnosti a zajištění správy veřejných prostředků,
c) audity výkonu - zkoumání hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti operací a přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému,
- provádí následnou veřejnosprávní kontrolu na místě, zejména pak u příjemců veřejných finančních podpor, na základě písemného pověření kontrolního orgánu,
- předkládá zprávy na základě svých zjištění z provedených auditů starostovi města s doporučením ke zdokonalování kvality vnitřního kontrolního systému, k předcházení nebo ke zmírnění rizik a k přijetí opatření k nápravě zjištěných nedostatků,
- předkládá roční zprávy o souhrnných výsledcích interních auditů starostovi v rozsahu dle zákona o finanční kontrole,
- podává v souvislosti s výkonem kontroly a interního auditu podněty ke změně, popř. zrušení platných vnitřních řídících aktů,
- zajišťuje v součinnosti s odbory MěÚ zpracování a předkládání ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol za Město Šumperk krajskému úřadu dle zákona o finanční kontrole,
- zajišťuje konzultační činnosti v orgánu veřejné správy,
- poskytuje metodickou pomoc na úseku kontroly a interního auditu,
- vede centrální evidenci stížností došlých na MěÚ a MP, sleduje dodržování termínů a způsob vyřízení, zpracovává zprávy o podaných stížnostech a předkládá je k projednání radě města,
- vede evidenci právních předpisů Města Šumperka, předkládá schválené právní předpisy k podpisu a provádí zasílání schválených právních předpisů Krajskému úřadu Olomouckého kraje a Ministerstvu vnitra ČR a příslušným odborům MěÚ a MP,
- vede evidenci vnitřních opatření MěÚ a starosty města, provádí rozesílání schválených vnitřních opatření odborům MěÚ a MP.
Vybrané právní předpisy:
- zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
- další obecně závazné a vnitřními předpisy, které se vztahují k provádění kontrolní činnosti MěÚ a MP.
KONTAKTNÍ ADRESA:
SOUVISEJÍCÍ ODKAZY
- [ Městský úřad ] Městský úřad Šumperk [gps], 335.00 m.n.m.
- [ Vedoucí pracovník ] KOPOVÁ Jaroslava, Ing., vedoucí odd. int. auditu a kontroly
UMÍSTĚNÍ
- Lokalita: Náměstí Míru, č. 1
- Území obce: Šumperk
- Správní obvod 2: Šumperk
- Správní obvod 3: Šumperk
- Území NUTS 4: Okres Šumperk
- Území NUTS 3: Olomoucký kraj
- Území NUTS 2: Střední Morava
- Turistická oblast: 43 Jeseníky
- Turistický region: Severní Morava a Slezsko
Typ záznamu: Oddělení města nebo obce
AKTUALIZACE: Uživatel 464 (Archivní záznam) org. 49, 23.02.2007 v 14:41 hodin